DifficultyMoeilijkheidsgraad: novicebeginner
Inhoud
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
Learning Objectives
After reading this article, you’ll be able to:
Create purchase orders POI and POO.
Know the difference between POI and POO.
Purchase orders
Purchase orders are used to order items directly from a supplier or an internal storage location (inventory management). Mandate approval and additional approvals can be included in the purchase order processes. It is also possible to register the delivery of goods. The available functionalities in the Purchase order proces is mainly determined by the settings on the purchase order types (last chapter of this article).
Registering the stock of the inventory is part of the inventory management module. More information about that process can be found in this articleLeerdoelen
Na het lezen van dit artikel zul je in staat zijn om:
Inkooporders POI en POO aanmaken.
Ken het verschil tussen POI en POO.
Inkooporders
Inkooporders worden gebruikt om artikelen rechtstreeks bij een leverancier of een interne opslaglocatie te bestellen (voorraadbeheer). Mandaatgoedkeuring en aanvullende goedkeuringen kunnen worden opgenomen in de inkooporderprocessen. Het is ook mogelijk om de levering van goederen te registreren. De beschikbare functionaliteiten in het inkooporderproces worden voornamelijk bepaald door de instellingen op de typen inkooporders (laatste hoofdstuk van dit artikel).
Het registreren van de voorraad van de inventaris maakt deel uit van de voorraadbeheermodule. Meer informatie over dat proces vind je in dit artikelInventory Management .
Expand | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
What is a Purchase Order Incoming Wat is een Inkomende Bestelbon (POI)?POI is the abbreviation for de afkorting van Purchase Order Incoming and is used internally in the organization to create purchase orders. Per definition POIs do not go to an external supplier. There are two ways to use a POI. 1. Order items from an internal inventory/ stock
2. Order items directly from a supplier After the POI is submitted and approved, the POI will be divided into multiple POOs. One POO per supplier is created (manually or automatic depending on the purchase order type setting). en wordt intern in de organisatie gebruikt om inkooporders aan te maken. POI's gaan per definitie niet naar een externe leverancier. Er zijn twee manieren om een POI te gebruiken. 1. Bestel artikelen uit een interne inventaris/voorraad
2. Bestel artikelen rechtstreeks bij een leverancier
|
Expand | ||||
---|---|---|---|---|
|
Info |
---|
The settings of the purchase order types you choose, determines how the proces goes and what field and buttons are available. For example: an POO purchase order type will not be shown within a POI. |
title | What is a Purchase Order Outgoing (POO)? |
---|
What is a Purchase Order Outgoing (POO)?
A POO stands for "Purchase Order Outgoing" and refers to orders that are sent to an external supplier. There are two ways to use a POO.
1. Order inventory items from supplier to restock inventory
When inventory items aren't in stock anymore, or they are below the minimum stock, the inventory items need to be ordered from the supplier in order to refill the stock. The purchasing/inventory department checks if inventory items need to be restocked. An automatic order advice (POO) can be generated for all inventory items where the stock is below minimum (more information about this via Inventory Management)
2. Order catalog items from a supplier
This form of purchasing is done by first selecting the specific supplier, thereby a list of order-able items from the specific supplier is available for purchasing. The POO can be created manually as a regular purchase order, automatically from a POI, or manually as a collective order, where POI items to be ordered can be added manually. The ordered items will not be kept in inventory.
title | Process: POO (Order catalog items directly from a supplier) |
---|
Process of POO
Creating a POO
After creating a new purchase order the subject and description can be entered. Also, the purchase order type must be selected. If the client only uses one purchase order type, the purchase order type will automatically be selected and will not be visible to the end user. After selecting the purchase order type, all the settings from the purchase order type will be activated within the process.
Fields and functions on the page become visible depending on the purchase order type settings (supplier information, delivery information, financial information).
Also depending on the purchase order type, the user can add catalog- and/or generic items to the purchase order. This can be done in the include at the bottom of the screen.
There are also certain parts of the process that can be activated depending on the purchase order type settings. If these parts of the process have not been activated, these steps will be skipped in the process.
Mandate approval and the additional approval step
In case a mandate approval has been activated for the purchase order type, a task for the mandate approver will be generated (See the chapter about “purchase order types” for more information).
If an additional approval step is also needed after the mandated approval, the relevant user receives the task for the additional approval.
If the purchase order is rejected (via mandate approval or additional approval), the purchase order will go back to the requestor. If no approval is necessary, the tasks will be skipped.
Suppliers and deliveries
After the purchase order is approved, the purchase order needs to be split per supplier. On the purchase order type the setting 'Processing internal purchase order' determines if the POOs are generated automatically after approving the POI or if POI items need to be manually assigned to POO(s).
When the items need to be assigned manually, you can create a new POO for a specific supplier and mark it as a collective order. A collective order is useful when shipping costs apply. Within this collective order, the not yet assigned POI items from the same supplier can be added. The items within the POI will be linked to the items in the corresponding POO. After the POO(s) are/is sent to the supplier, the corresponding POI will go to the status 'Awaiting counter purchase order'.
The delivery can be registered in both POO and/or POI. This is also depending on the settings within the purchase order type.
Deliveries possible:
No goods recieval:
The purchase order will be closed automatically.Order completely delivered:
With one click, the complete order is delivered and closed.Partial delivery:
On the Deliveries tab, the delivered quantities can be registered for each ordered item. After all items are delivered correctly, the purchase order status will be updated automatically.Close order (no more deliveries):
The purchase order can also be closed manually without receiving any more items. In this case, the ordered quantities do not match the delivered quantities.
If the deliveries are registered in the POI, the counter's purchase orders (POO(s)) will also be delivered automatically. If the deliveries are registered in the POO(s), it is optional to also register the deliveries in the POI or not.
title | How to create a POO? |
---|
How to create a POO?
To create an “Outgoing purchase order” click on the tile “Outgoing purchase orders +” on your startBoard or navigate in the menu to “Purchasing” choose the option “Outgoing purchase orders”, and click the button “Create outgoing purchase orders.”
This purchase order is the order which is sent to the supplier. The POO can be created:
Manually as a regular purchase order to the supplier
If the purchase order is created manually, a similar process to the POI is used: Create - Add items - Submit - Mandate and/or additional approval -> Send order -> Delivery. Instead of searching within all possible items to order independently from the supplier, in the POO, the supplier must be set first. After that, the items from that supplier can be added.When selecting this option, the orderer has to first select the specific supplier before selecting from the item list from that specific supplier.
Automatic from a POI (see this process on “How to create a POI”)
If the POO is automatically created from a POI or used as a collective order (and thus, all items come from POIs), several steps will be skipped. For example the mandate and/or additional approval which are already executed in the POI(s).Manually as a collective purchase order, where the items to order can be added manually based on items in POIs
Within the POO the same delivery options are available as mentioned above. A difference with the POI process is that the purchase order can be corrected after closing by the group which also registers the deliveries.
Info |
---|
When the client doesn't use inventory management, but wants to register the receival of the goods (delivery), a dummy storage location needs to be added. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Which one to use?Environment with an inventoryThe POI is used for an end-user to order from the stock/inventory and the POO is used to order from the supplier. Both are used, POI as well POO.
An environment without an inventoryIf there is no inventory setup in the environment but orders (only) catalog- and generic items from a supplier you will have two options:
|
title | Purchase order types |
---|
Purchase order types
Purchase order types are used to configure the purchase order process(es) the client wants to use. By default, one purchase order type “Catalog item order from supplier” is generated when the module is activated. A set of pre-defined settings is generated for this purchase order type. The settings determine what kind of fields are available to view/edit when a new purchase order is created. Moreover, the settings also determine if certain steps of the purchase order process are activated or if they will be skipped.
The client can create as many purchase order types as desired. The desired purchase order type needs to be set in each new purchase order by the user creating the purchase order. If only one type is applicable, this type will be automatically set and will not be shown to the user.
Create a Purchase order type
Navigate in the menu to “Purchasing” and choose the option “Purchase order types”
Use the button “Create purchase order type” to create a new purchase order type.
Fill in the required fields and press the “Save and return” button.
Settings on a Purchase order type
Field name
Description
Inventory purchase order
Yes/No, to be able to order from an internal stock (Note: The inventory management module is required for this option)
Use in internal purchase order
Yes/No, to be able to used in an internal purchase order.
Use costcenter in purchase order
Yes/No, to use cost centers in purchase orders
Use catalogitems
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Use generic items
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Mandate approval
Yes/No, the setting for mandate approval
Additional approval
Yes/No, the setting for additional approval
Send order form
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Pick up order (POO)
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Delivery address in POO
Register goods receival
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Based on the settings chosen per purchase order type (See chapter about Purchase Order types), there are several steps in the Purchase order process that can be activated or deactivated.
Mandate approval
Two types of approval steps can be used in a purchase order. Both types can be used together or separately.
The mandate approval step generates a task to approve or reject the purchase order. There are three options to determine who gets the task:
1. Always approve by the manager of the orderer:
The manager registered with the orderer gets the task to approve or reject the purchase order.
2. Approval by manager depending on personal mandate amount:
The personal mandate of the orderer is evaluated, and if the personal mandate is lower than the purchase order amount, the personal mandate amount of the manager is evaluated. The mandate approval continues to check each manager until the personal mandate amount is enough. The mandate budget for purchase orders can be set for a user on the contact person page.
3. Cost center approval:
On the cost center level, the mandated approval can be registered. Each contact has a threshold amount up to how much they need to approve the purchase order.
Additional approval
An (additional) approval can also be executed. A predefined group determines the users who will get the task to approve. The (additional) approval can also be set to take place only if the order amount is greater than a pre-defined amount. This makes it, for instance, possible to have every purchase order above 10.000 euros be approved by the purchase department (next to any mandate approval before that step).
Delivery
In some cases, it is possible to pick up orders (instead of having them delivered) at the location of the supplier. This can be indicated (for a POO). If this is allowed, it is possible to choose a sub-organization/department of the selected supplier to indicate that the items will be picked up there (this will also be shown on the PDF order form)
For both POO and POI, it is possible to determine if the delivery address is editable or not. It is also possible to indicate that the delivery address should be set based on a property. in that case, a property field becomes visible in the purchase order.
Per default, the delivery address is set based on the organization of the creator of the purchaser order. In a POI the delivery address can be hidden.
Goods receival
It is possible to register the receival of the items. If not, the process will end after the order is sent to the supplier.
In an inventory item purchase order, the register of the goods receival is mandatory since that is needed to keep the stock up to date.
For catalog and/or generic items, the option to register goods receival is optional. If this is set to yes, make sure to have at least one storage (warehouse), as this requires a storage (a dummy storage without any extra settings is enough)
The option to register the goods receival can also be specified per supplier. When ordering via a POI, the initial registration of the goods receival can be executed in the POI or POO. When registering the receival of goods via the POO, you can determine if the goods receival in the POI is executed manually or automatically. If done manually, the POI will go to the status "Counter order delivered" and the POI can then also be delivered. This can be used if the goods are delivered (via a collective POO) to a central point first and can be picked up later on by the creators of the initial POIs
The receival of goods can be registered by the creator of the purchase order or a pre-defined group (for instance a front desk group or the inventory manager group).
Supplier-dependent settings on the Purchase order type
Some of the settings on the Purchase order type can be specified on a supplier-dependent level. There is a set of matching settings on the contact page of the supplier that corresponds to the settings that are applicable. Suppose a setting on the purchase order type is set to “Supplier dependent”. In that case, the settings on the contact page of the supplier will determine whether or not a field or function is available or executed.
To access the supplier-dependent settings; Navigate to Contacts > Organizations > Select a supplier > Click on the “Related objects” tab > Purchase orders.
Summary
Rw ui textbox macro |
---|
|
| ||
Een NP makenJe kunt inkooporders aanmaken via het pictogram op het startpaneel.
De bestelling maken en verzenden
In ons voorbeeld is de instelling "Goedkeuring door manager afhankelijk van persoonlijk mandaatbedrag" is ingesteld op het type inkooporder "Schoonmaakbenodigdheden". Onze besteller heeft niet het mandaat om zo'n dure bestelling goed te keuren. Daarom moet de manager van de besteller deze bestelling goedkeuren voordat deze naar de leverancier kan worden gestuurd. Er wordt een taak gegenereerd voor de manager om de bestelling goed te keuren. Opmerking: Dit bevindt zich nog in het POI-proces en er zijn nog geen individuele POO's aangemaakt. Mandaat goedkeuring van de POI
Wat gebeurt er na goedkeuring van het POI?Wat er nu gebeurt, hangt voornamelijk af van de instellingen van het type inkooporder.
Details over je NP
De levering registreren
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Wat is een uitgaande inkooporder (POO)?Een POO staat voor "Purchase Order Outgoing" en verwijst naar bestellingen die naar een externe leverancier worden gestuurd. Er zijn twee manieren om een POO te gebruiken. 1. Bestel inventarisartikelen bij de leverancier om de voorraad aan te vullen 2. Catalogusitems bestellen bij een leverancier |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Proces van POOEen POO maken
Er zijn ook bepaalde delen van het proces die geactiveerd kunnen worden, afhankelijk van de instellingen van het type inkooporder. Als deze delen van het proces niet zijn geactiveerd, worden deze stappen overgeslagen in het proces. Goedkeuring van het mandaat en de extra goedkeuringsstap
Leveranciers en leveringen
Leveringen mogelijk:
Als de leveringen worden geregistreerd in de POI, worden de inkooporders (POO('s)) van de teller ook automatisch geleverd. Als de leveringen worden geregistreerd in de POO('s), is het optioneel om de leveringen ook te registreren in de POI of niet. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Hoe maak je een POO?Om een "Uitgaande inkooporder" aan te maken klik je op de tegel "Uitgaande inkooporders +" op je startbord of navigeer je in het menu naar "Inkoop" kies je de optie "Uitgaande inkooporders" en klik je op de knop "Uitgaande inkooporders aanmaken". Deze inkooporder is de order die naar de leverancier wordt gestuurd. De POO kan worden aangemaakt:
|
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Welke moet ik gebruiken?Omgeving met een inventarisDe POI wordt gebruikt voor een eindgebruiker om te bestellen uit de voorraad/inventaris en de POO wordt gebruikt om te bestellen bij de leverancier. Beide worden gebruikt, zowel POI als POO.
Een omgeving zonder inventarisAls er geen inventaris is ingesteld in de omgeving, maar (alleen) catalogus- en generieke items worden besteld bij een leverancier, dan heb je twee opties:
|
Expand | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Typen inkoopordersInkoopordertypes worden gebruikt om de inkooporderprocessen te configureren die de klant wil gebruiken. Standaard wordt er één type inkooporder "Catalogusartikelorder van leverancier" gegenereerd wanneer de module wordt geactiveerd. Voor dit type inkooporder wordt een set vooraf gedefinieerde instellingen gegenereerd. De instellingen bepalen welke velden beschikbaar zijn om te bekijken/bewerken wanneer een nieuwe inkooporder wordt aangemaakt. Bovendien bepalen de instellingen ook of bepaalde stappen van het inkooporderproces worden geactiveerd of dat ze worden overgeslagen. De klant kan zoveel inkoopordertypes aanmaken als hij wil. Het gewenste type inkooporder moet in elke nieuwe inkooporder worden ingesteld door de gebruiker die de inkooporder aanmaakt. Als slechts één type van toepassing is, wordt dit type automatisch ingesteld en niet getoond aan de gebruiker. Een type Inkooporder makenNavigeer in het menu naar "Inkoop" en kies de optie "Typen inkooporders". Gebruik de knop "Inkoopordertype aanmaken" om een nieuw type inkooporder aan te maken. Instellingen op een type Inkooporder
Op basis van de gekozen instellingen per inkoopordertype (Zie hoofdstuk over Inkoopordertypes), zijn er verschillende stappen in het Inkooporderproces die geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden. Goedkeuring mandaatEr kunnen twee soorten goedkeuringsstappen worden gebruikt in een inkooporder. Beide typen kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. De stap Goedkeuring mandaat genereert een taak om de inkooporder goed te keuren of af te wijzen. Er zijn drie opties om te bepalen wie de taak krijgt:
Aanvullende goedkeuringEr kan ook een (extra) goedkeuring worden uitgevoerd. Een vooraf gedefinieerde groep bepaalt welke gebruikers de taak krijgen om goed te keuren. De (extra) goedkeuring kan ook zo worden ingesteld dat deze alleen plaatsvindt als het orderbedrag hoger is dan een vooraf gedefinieerd bedrag. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om elke inkooporder boven de 10.000 euro te laten goedkeuren door de inkoopafdeling (naast een eventuele mandaatgoedkeuring voor die stap). LeveringIn sommige gevallen is het mogelijk om bestellingen af te halen (in plaats van te laten bezorgen) op de locatie van de leverancier. Dit kan worden aangegeven (bij een POO). Als dit is toegestaan, is het mogelijk om een suborganisatie/afdeling van de geselecteerde leverancier te kiezen om aan te geven dat de artikelen daar worden afgehaald (dit wordt ook getoond op het PDF-bestelformulier). Voor zowel POO als POI is het mogelijk om te bepalen of het afleveradres bewerkbaar is of niet. Het is ook mogelijk om aan te geven dat het afleveradres moet worden ingesteld op basis van een eigenschap. in dat geval wordt een eigenschapveld zichtbaar in de inkooporder. Standaard wordt het afleveradres ingesteld op basis van de organisatie van de maker van de bestelling van de koper. In een POI kan het afleveradres worden verborgen. GoederenontvangstHet is mogelijk om de ontvangst van de artikelen te registreren. Zo niet, dan wordt het proces beëindigd nadat de bestelling naar de leverancier is verzonden. In een inkooporder voor inventarisartikelen is het register van de goederenontvangst verplicht, omdat dat nodig is om de voorraad bij te houden. Voor catalogus en/of generieke items is de optie om goederenontvangst te registreren optioneel. Als dit is ingesteld op ja, zorg er dan voor dat je ten minste één opslag (magazijn) hebt, omdat hiervoor een opslag nodig is (een dummy opslag zonder extra instellingen is voldoende). De optie om de goederenontvangst te registreren kan ook per leverancier worden opgegeven. Bij het bestellen via een POI kan de initiële registratie van de goederenontvangst in de POI of POO worden uitgevoerd. Bij het registreren van de goederenontvangst via de POO kun je bepalen of de goederenontvangst in de POI handmatig of automatisch wordt uitgevoerd. Als dit handmatig wordt gedaan, gaat de POI naar de status "Tegenorder geleverd" en kan de POI ook worden geleverd. Dit kan worden gebruikt als de goederen (via een verzamel-PO) eerst op een centraal punt worden afgeleverd en later kunnen worden opgehaald door de makers van de oorspronkelijke POI's. De ontvangst van goederen kan worden geregistreerd door de aanmaker van de inkooporder of door een vooraf gedefinieerde groep (bijvoorbeeld een baliegroep of de voorraadbeheergroep). Leveranciersafhankelijke instellingen voor het type InkooporderSommige instellingen van het type Inkooporder kunnen op leveranciersafhankelijk niveau worden gespecificeerd. Er is een set overeenkomende instellingen op de contactpagina van de leverancier die overeenkomen met de instellingen die van toepassing zijn. Stel dat een instelling op het type inkooporder is ingesteld op "Leveranciersafhankelijk". In dat geval bepalen de instellingen op de contactpagina van de leverancier of een veld of functie wel of niet beschikbaar is of wordt uitgevoerd. Om toegang te krijgen tot de leveranciersafhankelijke instellingen; Navigeer naar Contacten > Organisaties > Selecteer een leverancier > Klik op op het tabblad "Verwante objecten" > Inkooporders. |
Samenvatting
Rw ui textbox macro |
---|
|
Zoek op
Live Search |
---|