DifficultySchwierigkeitsgrad: noviceAnfänger
Inhalt
Table of Contents | ||||
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Learning Objectives
After reading this article, you’ll be able to:
Create purchase orders POI and POO.
Know the difference between POI and POO.
Purchase orders
Purchase orders are used to order items directly from a supplier or an internal storage location (inventory management). Mandate approval and additional approvals can be included in the purchase order processes. It is also possible to register the delivery of goods. The available functionalities in the Purchase order proces is mainly determined by the settings on the purchase order types (last chapter of this article).
Registering the stock of the inventory is part of the inventory management module. More information about that process can be found in this articleLernziele
Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie in der Lage sein:
Erstellen Sie Bestellungen POI und POO.
Kennen Sie den Unterschied zwischen POI und POO.
Kaufaufträge
Bestellungen werden verwendet, um Artikel direkt bei einem Lieferanten oder einem internen Lagerort zu bestellen (Bestandsverwaltung). Mandatsgenehmigungen und zusätzliche Genehmigungen können in die Bestellvorgänge einbezogen werden. Es ist auch möglich, die Lieferung von Waren zu registrieren. Die verfügbaren Funktionalitäten im Bestellprozess werden im Wesentlichen bestimmt durch die Einstellungen zu den Bestelltypen (letztes Kapitel dieses Artikels).
Die Registrierung des Lagerbestands ist Teil des Lagerverwaltungsmoduls. Weitere Informationen über diesen Prozess finden Sie in diesem ArtikelInventory Management .
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What is a Purchase Order Incoming Was ist ein Bestellungseingang (POI)?POI is the abbreviation for Purchase Order Incoming and is used internally in the organization to create purchase orders. Per definition POIs do not go to an external supplier. There are two ways to use a POI. 1. Order items from an internal inventory/ stock
2. Order items directly from a supplier After the POI is submitted and approved, the POI will be divided into multiple POOs. One POO per supplier is created (manually or automatic depending on the purchase order type setting). ist die Abkürzung für Purchase Order Incoming (Bestellungseingang) und wird unternehmensintern zur Erstellung von Bestellungen verwendet. Per Definition gehen POIs nicht an einen externen Lieferanten. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen POI zu verwenden. 1. Bestellung von Artikeln aus einem internen Inventar/Bestand
2. Artikel direkt bei einem Lieferanten bestellen
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Info |
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The settings of the purchase order types you choose, determines how the proces goes and what field and buttons are available. For example: an POO purchase order type will not be shown within a POI. |
title | What is a Purchase Order Outgoing (POO)? |
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What is a Purchase Order Outgoing (POO)?
A POO stands for "Purchase Order Outgoing" and refers to orders that are sent to an external supplier. There are two ways to use a POO.
1. Order inventory items from supplier to restock inventory
When inventory items aren't in stock anymore, or they are below the minimum stock, the inventory items need to be ordered from the supplier in order to refill the stock. The purchasing/inventory department checks if inventory items need to be restocked. An automatic order advice (POO) can be generated for all inventory items where the stock is below minimum (more information about this via Inventory Management)
2. Order catalog items from a supplier
This form of purchasing is done by first selecting the specific supplier, thereby a list of order-able items from the specific supplier is available for purchasing. The POO can be created manually as a regular purchase order, automatically from a POI, or manually as a collective order, where POI items to be ordered can be added manually. The ordered items will not be kept in inventory.
title | Process: POO (Order catalog items directly from a supplier) |
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Process of POO
Creating a POO
After creating a new purchase order the subject and description can be entered. Also, the purchase order type must be selected. If the client only uses one purchase order type, the purchase order type will automatically be selected and will not be visible to the end user. After selecting the purchase order type, all the settings from the purchase order type will be activated within the process.
Fields and functions on the page become visible depending on the purchase order type settings (supplier information, delivery information, financial information).
Also depending on the purchase order type, the user can add catalog- and/or generic items to the purchase order. This can be done in the include at the bottom of the screen.
There are also certain parts of the process that can be activated depending on the purchase order type settings. If these parts of the process have not been activated, these steps will be skipped in the process.
Mandate approval and the additional approval step
In case a mandate approval has been activated for the purchase order type, a task for the mandate approver will be generated (See the chapter about “purchase order types” for more information).
If an additional approval step is also needed after the mandated approval, the relevant user receives the task for the additional approval.
If the purchase order is rejected (via mandate approval or additional approval), the purchase order will go back to the requestor. If no approval is necessary, the tasks will be skipped.
Suppliers and deliveries
After the purchase order is approved, the purchase order needs to be split per supplier. On the purchase order type the setting 'Processing internal purchase order' determines if the POOs are generated automatically after approving the POI or if POI items need to be manually assigned to POO(s).
When the items need to be assigned manually, you can create a new POO for a specific supplier and mark it as a collective order. A collective order is useful when shipping costs apply. Within this collective order, the not yet assigned POI items from the same supplier can be added. The items within the POI will be linked to the items in the corresponding POO. After the POO(s) are/is sent to the supplier, the corresponding POI will go to the status 'Awaiting counter purchase order'.
The delivery can be registered in both POO and/or POI. This is also depending on the settings within the purchase order type.
Deliveries possible:
No goods recieval:
The purchase order will be closed automatically.Order completely delivered:
With one click, the complete order is delivered and closed.Partial delivery:
On the Deliveries tab, the delivered quantities can be registered for each ordered item. After all items are delivered correctly, the purchase order status will be updated automatically.Close order (no more deliveries):
The purchase order can also be closed manually without receiving any more items. In this case, the ordered quantities do not match the delivered quantities.
If the deliveries are registered in the POI, the counter's purchase orders (POO(s)) will also be delivered automatically. If the deliveries are registered in the POO(s), it is optional to also register the deliveries in the POI or not.
title | How to create a POO? |
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How to create a POO?
To create an “Outgoing purchase order” click on the tile “Outgoing purchase orders +” on your startBoard or navigate in the menu to “Purchasing” choose the option “Outgoing purchase orders”, and click the button “Create outgoing purchase orders.”
This purchase order is the order which is sent to the supplier. The POO can be created:
Manually as a regular purchase order to the supplier
If the purchase order is created manually, a similar process to the POI is used: Create - Add items - Submit - Mandate and/or additional approval -> Send order -> Delivery. Instead of searching within all possible items to order independently from the supplier, in the POO, the supplier must be set first. After that, the items from that supplier can be added.When selecting this option, the orderer has to first select the specific supplier before selecting from the item list from that specific supplier.
Automatic from a POI (see this process on “How to create a POI”)
If the POO is automatically created from a POI or used as a collective order (and thus, all items come from POIs), several steps will be skipped. For example the mandate and/or additional approval which are already executed in the POI(s).Manually as a collective purchase order, where the items to order can be added manually based on items in POIs
Within the POO the same delivery options are available as mentioned above. A difference with the POI process is that the purchase order can be corrected after closing by the group which also registers the deliveries.
Info |
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When the client doesn't use inventory management, but wants to register the receival of the goods (delivery), a dummy storage location needs to be added. |
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Which one to use?Environment with an inventoryThe POI is used for an end-user to order from the stock/inventory and the POO is used to order from the supplier. Both are used, POI as well POO.
An environment without an inventoryIf there is no inventory setup in the environment but orders (only) catalog- and generic items from a supplier you will have two options:
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title | Purchase order types |
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Purchase order types
Purchase order types are used to configure the purchase order process(es) the client wants to use. By default, one purchase order type “Catalog item order from supplier” is generated when the module is activated. A set of pre-defined settings is generated for this purchase order type. The settings determine what kind of fields are available to view/edit when a new purchase order is created. Moreover, the settings also determine if certain steps of the purchase order process are activated or if they will be skipped.
The client can create as many purchase order types as desired. The desired purchase order type needs to be set in each new purchase order by the user creating the purchase order. If only one type is applicable, this type will be automatically set and will not be shown to the user.
Create a Purchase order type
Navigate in the menu to “Purchasing” and choose the option “Purchase order types”
Use the button “Create purchase order type” to create a new purchase order type.
Fill in the required fields and press the “Save and return” button.
Settings on a Purchase order type
Field name
Description
Inventory purchase order
Yes/No, to be able to order from an internal stock (Note: The inventory management module is required for this option)
Use in internal purchase order
Yes/No, to be able to used in an internal purchase order.
Use costcenter in purchase order
Yes/No, to use cost centers in purchase orders
Use catalogitems
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Use generic items
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Mandate approval
Yes/No, the setting for mandate approval
Additional approval
Yes/No, the setting for additional approval
Send order form
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Pick up order (POO)
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Delivery address in POO
Register goods receival
Yes/No/Depending on supplier, the ability to use catalogitems in a purchase order
Based on the settings chosen per purchase order type (See chapter about Purchase Order types), there are several steps in the Purchase order process that can be activated or deactivated.
Mandate approval
Two types of approval steps can be used in a purchase order. Both types can be used together or separately.
The mandate approval step generates a task to approve or reject the purchase order. There are three options to determine who gets the task:
1. Always approve by the manager of the orderer:
The manager registered with the orderer gets the task to approve or reject the purchase order.
2. Approval by manager depending on personal mandate amount:
The personal mandate of the orderer is evaluated, and if the personal mandate is lower than the purchase order amount, the personal mandate amount of the manager is evaluated. The mandate approval continues to check each manager until the personal mandate amount is enough. The mandate budget for purchase orders can be set for a user on the contact person page.
3. Cost center approval:
On the cost center level, the mandated approval can be registered. Each contact has a threshold amount up to how much they need to approve the purchase order.
Additional approval
An (additional) approval can also be executed. A predefined group determines the users who will get the task to approve. The (additional) approval can also be set to take place only if the order amount is greater than a pre-defined amount. This makes it, for instance, possible to have every purchase order above 10.000 euros be approved by the purchase department (next to any mandate approval before that step).
Delivery
In some cases, it is possible to pick up orders (instead of having them delivered) at the location of the supplier. This can be indicated (for a POO). If this is allowed, it is possible to choose a sub-organization/department of the selected supplier to indicate that the items will be picked up there (this will also be shown on the PDF order form)
For both POO and POI, it is possible to determine if the delivery address is editable or not. It is also possible to indicate that the delivery address should be set based on a property. in that case, a property field becomes visible in the purchase order.
Per default, the delivery address is set based on the organization of the creator of the purchaser order. In a POI the delivery address can be hidden.
Goods receival
It is possible to register the receival of the items. If not, the process will end after the order is sent to the supplier.
In an inventory item purchase order, the register of the goods receival is mandatory since that is needed to keep the stock up to date.
For catalog and/or generic items, the option to register goods receival is optional. If this is set to yes, make sure to have at least one storage (warehouse), as this requires a storage (a dummy storage without any extra settings is enough)
The option to register the goods receival can also be specified per supplier. When ordering via a POI, the initial registration of the goods receival can be executed in the POI or POO. When registering the receival of goods via the POO, you can determine if the goods receival in the POI is executed manually or automatically. If done manually, the POI will go to the status "Counter order delivered" and the POI can then also be delivered. This can be used if the goods are delivered (via a collective POO) to a central point first and can be picked up later on by the creators of the initial POIs
The receival of goods can be registered by the creator of the purchase order or a pre-defined group (for instance a front desk group or the inventory manager group).
Supplier-dependent settings on the Purchase order type
Some of the settings on the Purchase order type can be specified on a supplier-dependent level. There is a set of matching settings on the contact page of the supplier that corresponds to the settings that are applicable. Suppose a setting on the purchase order type is set to “Supplier dependent”. In that case, the settings on the contact page of the supplier will determine whether or not a field or function is available or executed.
To access the supplier-dependent settings; Navigate to Contacts > Organizations > Select a supplier > Click on the “Related objects” tab > Purchase orders.
Summary
Rw ui textbox macro |
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Wie man einen POI erstelltSie können Bestellungen über das Symbol auf dem StartBoard erstellen.
Den Auftrag erstellen und abschicken
In unserem Beispiel ist die Einstellung "Genehmigung durch den Vorgesetzten je nach Höhe des persönlichen Mandats" ist auf die Bestellart "Reinigungsmittel" festgelegt. Unser Besteller hat nicht die Befugnis, eine so teure Bestellung zu genehmigen, daher muss der Manager des Bestellers diese Bestellung genehmigen, bevor sie an den Lieferanten gesendet werden kann. Es wird eine Aufgabe für den Manager erstellt, um die Bestellung zu genehmigen. Hinweis: Diese Bestellung befindet sich noch im POI-Prozess, und es wurden noch keine individuellen POOs erstellt. Mandat zur Genehmigung des POI
Was geschieht nach der Genehmigung des POI?Was nun geschieht, hängt hauptsächlich von den Einstellungen der Bestellart ab.
Details zu Ihrem POI
Registrierung der Lieferung
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Was ist ein ausgehender Kaufauftrag (POO)?Ein POO steht für "Purchase Order Outgoing" und bezieht sich auf Bestellungen, die an einen externen Lieferanten gesendet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine POO zu verwenden. 1. Bestellung von Bestandsposten beim Lieferanten, um den Bestand aufzufüllen 2. Katalogartikel bei einem Lieferanten bestellen |
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Prozess der POOErstellen eines POO
Es gibt auch bestimmte Teile des Prozesses, die je nach den Einstellungen der Bestellungsart aktiviert werden können. Wenn diese Teile des Prozesses nicht aktiviert wurden, werden diese Schritte im Prozess übersprungen. Mandatsgenehmigung und der zusätzliche Genehmigungsschritt
Zulieferer und Lieferungen
Zustellungen möglich:
Wenn die Lieferungen im POI registriert werden, werden auch die Bestellungen des Schalters (POO(s)) automatisch geliefert. Wenn die Lieferungen in der/den Bestellung(en) registriert werden, ist es optional, die Lieferungen auch in den POI zu registrieren oder nicht. |
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Wie erstellt man einen POO?Um eine "Ausgehende Bestellung" zu erstellen, klicken Sie auf die Kachel "Ausgehende Bestellungen +" auf Ihrem StartBoard oder navigieren Sie im Menü zu "Einkauf", wählen Sie die Option "Ausgehende Bestellungen", und klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausgehende Bestellungen erstellen". Diese Bestellung ist die Bestellung, die an den Lieferanten gesendet wird. Die POO kann erstellt werden:
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Welches ist zu verwenden?Umwelt mit InventarDer POI wird für einen Endverbraucher verwendet, um aus dem Bestand/Lager zu bestellen, und der POO wird verwendet, um beim Lieferanten zu bestellen. Beide werden verwendet, sowohl POI als auch POO.
Eine Umgebung ohne InventarWenn in der Umgebung kein Lagerbestand eingerichtet ist, sondern (nur) Katalog- und Gattungsartikel bei einem Lieferanten bestellt werden, haben Sie zwei Möglichkeiten:
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BestellungsartenBestellungsarten werden verwendet, um den/die Bestellungsprozess(e) zu konfigurieren, die der Kunde verwenden möchte. Standardmäßig wird bei der Aktivierung des Moduls eine Bestellart "Katalogartikel-Bestellung vom Lieferanten" erzeugt. Für diese Bestellart wird eine Reihe von vordefinierten Einstellungen generiert. Die Einstellungen legen fest, welche Art von Feldern bei der Erstellung einer neuen Bestellung angezeigt/bearbeitet werden können. Darüber hinaus bestimmen die Einstellungen auch, ob bestimmte Schritte des Bestellprozesses aktiviert sind oder übersprungen werden. Der Kunde kann beliebig viele Bestellungsarten anlegen. Die gewünschte Bestellungsart muss in jeder neuen Bestellung vom Benutzer, der die Bestellung erstellt, eingestellt werden. Wenn nur eine Art anwendbar ist, wird diese Art automatisch eingestellt und dem Benutzer nicht angezeigt. Anlegen einer BestellungsartNavigieren Sie im Menü zu "Einkauf" und wählen Sie die Option "Bestellungsarten". Über die Schaltfläche "Bestellart anlegen" können Sie eine neue Bestellart anlegen. Einstellungen zu einer Bestellungsart
Basierend auf den Einstellungen, die pro Bestellungsart gewählt wurden (siehe Kapitel über Bestellungsarten), gibt es mehrere Schritte im Bestellungsprozess, die aktiviert oder deaktiviert werden können. Genehmigung des MandatsIn einer Bestellung können zwei Arten von Genehmigungsschritten verwendet werden. Beide Arten können zusammen oder getrennt verwendet werden. Der Schritt der Mandatsgenehmigung erzeugt eine Aufgabe zur Genehmigung oder Ablehnung der Bestellung. Es gibt drei Optionen, um zu bestimmen, wer die Aufgabe erhält:
Zusätzliche ZulassungEs kann auch eine (zusätzliche) Genehmigung durchgeführt werden. Eine vordefinierte Gruppe bestimmt die Benutzer, die die Aufgabe zur Genehmigung erhalten. Die (zusätzliche) Genehmigung kann auch so eingestellt werden, dass sie nur dann erfolgt, wenn der Bestellbetrag größer als ein vordefinierter Betrag ist. So ist es z.B. möglich, jede Bestellung über 10.000 Euro von der Einkaufsabteilung genehmigen zu lassen (neben einer eventuellen Mandatsgenehmigung vor diesem Schritt). LieferungIn einigen Fällen ist es möglich, Bestellungen am Standort des Lieferanten abzuholen (anstatt sie liefern zu lassen). Dies kann angegeben werden (bei einem POO). Wenn dies erlaubt ist, ist es möglich, eine Unterorganisation/Abteilung des ausgewählten Lieferanten auszuwählen, um anzugeben, dass die Artikel dort abgeholt werden (dies wird auch auf dem PDF-Bestellformular angezeigt) Sowohl für POO als auch für POI ist es möglich, festzulegen, ob die Lieferadresse editierbar ist oder nicht. Es ist auch möglich, anzugeben, dass die Lieferadresse auf der Grundlage einer Eigenschaft festgelegt werden soll. In diesem Fall wird ein Eigenschaftsfeld in der Bestellung sichtbar. Standardmäßig wird die Lieferadresse auf der Grundlage der Organisation des Erstellers der Bestellung des Käufers festgelegt. In einem POI kann die Lieferadresse ausgeblendet werden. WareneingangEs besteht die Möglichkeit, den Empfang der Artikel zu registrieren. Ist dies nicht der Fall, wird der Vorgang nach Übermittlung der Bestellung an den Lieferanten beendet. In einer Bestellung für einen Bestandsposten ist das Register des Wareneingangs obligatorisch, da es benötigt wird, um den Bestand auf dem neuesten Stand zu halten. Für Katalog- und/oder allgemeine Artikel ist die Option, den Wareneingang zu registrieren, optional. Wenn diese Option auf "Ja" gesetzt ist, müssen Sie sicherstellen, dass Sie mindestens ein Lager (Lagerhaus) haben, da dies ein Lager erfordert (ein Dummy-Lager ohne zusätzliche Einstellungen ist ausreichend) Die Option zur Registrierung des Wareneingangs kann auch pro Lieferant angegeben werden. Bei der Bestellung über eine POI kann die Erstregistrierung des Wareneingangs in der POI oder POO erfolgen. Bei der Registrierung des Wareneingangs über die POO können Sie festlegen, ob der Wareneingang in der POI manuell oder automatisch ausgeführt wird. Bei manueller Ausführung erhält der POI den Status "Zählerauftrag geliefert", und der POI kann dann auch geliefert werden. Dies kann genutzt werden, wenn die Ware (über einen Sammelbestellschein) zunächst an eine zentrale Stelle geliefert wird und später von den Erstellern der Ausgangs-POIs abgeholt werden kann Der Wareneingang kann vom Ersteller der Bestellung oder einer vordefinierten Gruppe (z. B. einer Rezeptionistengruppe oder der Bestandsverwaltergruppe) registriert werden. Lieferantenabhängige Einstellungen zum BestelltypEinige der Einstellungen für den Bestelltyp können auf einer lieferantenabhängigen Ebene festgelegt werden. Auf der Kontaktseite des Lieferanten gibt es eine Reihe von passenden Einstellungen, die den anwendbaren Einstellungen entsprechen. Angenommen, eine Einstellung in der Bestellart ist auf "Lieferantenabhängig" gesetzt. In diesem Fall bestimmen die Einstellungen auf der Kontaktseite des Lieferanten, ob ein Feld oder eine Funktion verfügbar ist bzw. ausgeführt wird oder nicht. So greifen Sie auf die anbieterabhängigen Einstellungen zu: Navigieren Sie zu Kontakte > Organisationen > Wählen Sie ein Lieferant > Klicken Sie auf auf der Registerkarte "Verwandte Objekte" > Bestellungen. |
Zusammenfassung
Rw ui textbox macro |
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